1. 目的为成品的放行检查提供标准。2. 适用范围适用于成品放行检查。3. 责任者操作工,QA检验员,QC化验员,QA主管,QA/QC经理,仓库人员,QA档案管理员。4. 定义PKD:Packaging Directions,包装操作规程PKO:Packaging Order,包装卡5. 安全注意事项不适用于本规程6. 规程6.1 产品检查6.1.1 生产操作工根据PKD的规定进行过程检查,并将结果填写在产品质量中控表中。6.1.2 QA检验员依据《QA中间控制检查方法》,《产品包装渗漏检测》的规定进行中控检查,并将结果记录在QA中控表中。6.1.3 对成品做实物检查。6.1.4 取样13盒,样品送QC,3盒进行微生物检查,另10盒留样。如稳定性试验,由QC事先计算取样量通知QA。6.2 物料平衡检查6.2.1 当产品结批时,主操作将物料、废料量、剩余量、使用量核实后,填写在PKO中。6.2.2 依据剩余物料品种、数量,由主操作填写“退料卡”,并与剩余物料一起分别退至仓库和标签室。6.2.3 仓库人员和标签室人员分别检查退料的品种、数量,核实后,在核对人一栏签字。6.2.4 QA检验员核对有无异种材料混入,然后在核对人一栏签字。待档案返回QA后,QA检验员检查物料统计单中无形损耗率是否在规定限度内,如果超出限度,是否有合理的说明,核实后,在质控检查栏处签字。6.2.5 如有成品数量比批量少一万以上,收率超出100±2%,无形损耗超出各生产档案中规定范围的任意一种或多种情况时,记录上均应对每个情况写明原因,并经生产经理确认,备查。6.2.6 检验员检查记录是否完全、合理。认可后报QA主管批准。6.3 档案检查6.3.1 包装档案应包括以下内容:PKO,PKD,物料统计单,包装线放行记录,产品合格证及外包装箱批号留样记录,QA中控表,产品留样实物(包括:小盒、说明书、药板、装箱单、标签、铝管、塑料软管、塑料小瓶,塑料瓶及中盒等,生产订单,产品卡,产品签。如果涉及到工艺变更,工艺变更书应保存在档案中。6.3.2 检查标准* 上述内容应齐全,无破损。* 所有文件应填写齐全,无漏填写,漏签字现象。* 应正确地更改修正内容。* 无形损耗率不在规定限度内是否已给予说明或已经有关人员批准。* 成品数量与标准批量的差异是否已给予说明或经有关人员批准。6.3.3 当全部项目检查完毕后,QA检验员在档案袋上签字,并经QA主管检查归档。